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中共张掖市委网信办2025年部门预算公开
索引号
620700120/2025-00002
文号
关键词
发布机构
市委网信办
公开形式
责任部门
生成日期
2025-01-27 16:55:00
是否有效

中共张掖市委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算公开情况说明


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第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

涉密

二、机构设置情况

中共张掖市委网络安全和信息化委员会办公室为中共张掖市委网络安全和信息化委员会常设办事机构,列入市委工作机构序列,2018年5月成立,是具有政府行政管理职能的正处级机构,内设综合科、网络传播和管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科,市委网信办机关核定行政编制12名,下属事业单位市网络应急指挥中心(市网络舆情中心、市互联网违法和不良信息举报中心)核定事业编制9名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算348.77万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算348.77万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入348.77万元,占100%。

(二)支出预算

2025年支出预算348.77万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出348.77万元,占100%

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出348.77万元,包括:一般公共服务支出268.01万元、社会保障和就业支出33.26万元、医疗卫生与计划生育支出21.67万元、住房保障支出25.84万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2025年基本支出348.77万元,比2024年预算增加12.71万元,增长3.78%,增长的主要原因是人员调入、工资晋升等

其中:人员经费支出315.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出33.72万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)项目支出

(三)支出功能分类说明

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.29万元,2024年预算持平

1.因公出国(境)费、车辆购置费由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.29万元2024年预算持平

(二)培训费预算情况说明

3.培训费0.13万元,与2024年预算持平。

(三)会议费预算情况说明

4.会议费0.2万元,2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.62万元,较2024年预算增加0.91万元,增长6.6%,增长的主要原因是福利费预算增加。

七、政府采购安排情况

2025年,部门政府采购预算总额1.46万元,其中:政府采购货物预算1.06万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.4万元。

2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为205.7万元。其中:办公用房177.8平方米。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

(二)非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入,主要是利息费用

(三)重点项目情况

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标7个,按规定随年度预算一并公开项目0个,公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目0个,占本部门/单位项目的0%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:。开展1-9月绩效运行监控项目0个,占本部门(单位)项目的0%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:合同未到期,需按约定支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:办领导在室务会上要求相关项目科室要加快资金支付进度

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出6个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已公开

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中共张掖市委网信办

2025124?

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附件:1.市委网信办2025年部门预算公开表

2.市委网信办2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


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