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目 ?录
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第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
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前???言
张掖市市政公用事业管理局是根据《中共张掖市委机构编制委员会张掖市市政公用事业管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(张编委发[2022]26号),将原住建局下属事业单位市供热与燃气管理办公室、市招标投标管理办公室、市建筑管理总站整合改制设立的公益一类副处级建制事业单位,隶属于张掖市住房和城乡建设局管理。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
贯彻落实城乡建设、房屋市政工程管理及市政公用事业发展相关法律、法规及国家政策。为全市房屋市政工程质量及安全管理提供技术服务,参与房屋市政工程安全事故应急救援和事故调查;为建筑业企业管理及从业人员培训提供技术支持和保障服务,参与建设工程招投标及造价管理;指导供水、供热、燃气企业运营及项目建设,参与全市“彩虹城市”等重点项目实施;负责城建档案收集、编研及信息化建设,提出解决行业重大问题的对策建议。
二、机构设置情况
市市政公用事业管理局核定事业编制43名,设局长1名(副县级)、总工程师1名(副县级)、副局长2名(正科级),核定内设机构科级职数16名,内设办公室、建筑市场服务科、工程质量服务科、工程安全服务科、工程定额服务科、公用事业服务科、建设工程招标投标服务科和信息技术服务科8个科室。2024年有正式在编在岗45人,其中:县处级干部2名,科级干部及以下39名,工勤人员4名。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算790.45万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)收入预算
2025年收入预算790.45万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入790.45万元,占100%;
政府性基金预算收入 0万元,占0%;
上年结转收入 0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算790.45万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出790.45万元, 占100%; 项目支出0万元,占0?%; 上年结转0万元, 占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出790.45万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出77.61万元、卫生健康支出68.13万元、住房保障支出(住房公积金)59.82万元、城乡社区支出584.89万元、其他支出0万元。
????具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出790.45万元,比2024年预算减少7.09万元,下降0.89%,下降的主要原因是在职人员因退休减少1人。
其中:人员经费支出735.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出55.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0?%。保障运转经费0个。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)2025年预算数为77.61万元,比 2024?年预算减少0.26万元,主要原因是社保缴费人员减少,导致今年的预算比去年减少。
2.卫生健康支出2025年预算数为68.13万元,比 2024年预算增加1.71万元, 主要原因是社保缴费基数增加和社保缴费标准提高,导致今年的预算比去年增加。?
3.住房保障支出(住房公积金)2025年预算数为59.82万元, 比 2024?年预算减少0.3万元, 主要原因是住房公积金缴费基数增加,缴费人员减少,导致今年的预算比去年减少。
4.城乡社区支出2025年预算数为?584.89万元, 比 2024年预算减少8.24万元, 主要原因是在职人员退休减少1人,导致今年的预算比去年减少。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3.5万元,较2024年预算增加1.62万元。
1.公务接待费2万元,较2024年预算增加1.62万元,增长426.32%,增长的主要原因是国家政策要求加强建筑市场监管力度,上级主管部门督导检查频率增加,接待费用相应增加。
2.公务用车购置及运行维护费1.5万元(其中:公务用车购置 ???0万元,公务用车运行维护费1.5万元),较2024年预算增加(减少) ???0万元,增长(下降)0?%。
(二)培训费预算情况说明
3.培训费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。
(三)会议费预算情况说明
4.会议费0.4万元,较2024年预算增加0.4万元,增长100%,增长的主要原因是为做好全市燃气安全专项整治、燃气管道带病运行问题专项治理以及燃气企业重大隐患整治工作,拟召开全市燃气工作相关会议。去年没有安排此项费用预算。
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图3:“三公”经费、培训费、会议费
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????六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额6.81万元,其中:政府采购货物预算4.66万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.15万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 ?0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额6.81万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为188.52万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元(由上级主管部门统一核算与管理);预算部门(单位)共有公务用车1辆,价值28.7万元。单价20万元以上的设备1套,价值68.3万元。2025年拟采购固定资产约4.2万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门/单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2025年未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 ??3个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为33?%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为67%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为67%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况无。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0???个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标10个、三级指标35个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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张掖市市政公用事业管理局
????????????????????????????????????????????2025年1月27日
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附件:1.张掖市市政公用事业管理局?2025年单位预算公开表
2.张掖市市政公用事业管理局?2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
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